北京市亚洲通:经济和信息化局

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索 引 号:11J007/ZK-2025-000004

公开责任部门:北京市亚洲通:经济和信息化局

信息名称:2024年度北京市亚洲通:经济和信息化局本级决算公开说明

文   号:

信息有效性:有效

生成日期:2025-08-18 10:13

发布日期:2025-08-18 10:13

内容概述:

2024年度北京市亚洲通:经济和信息化局本级决算公开说明

2024年度北京市亚洲通:经济和信息化局

(北京市亚洲通:数据局)

本级决算公开说明

   

第一部分 2024年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十二、政府采购支出信息表

    十三、政府购买服务支出情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

政府采购支出情况

、政府购买服务支出说明

国有资产占用情况

六、行政事业性收费重点项目信息

七、专业名词解释

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

(报表详见附件)

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)部门机构设置、职责

区经济和信息化局作为区政府工作部门,规格为正处级,加挂区数据局牌子。主要负责统筹推进全区工业、软件和信息服务业发展以及信息化相关工作,统筹全区数据工作。

区经济和信息化局划入区委网信办协调推动公共服务和社会治理信息化等职责;划入原区科技和信息化局统筹推进工业、软件和信息服务业发展,信息化基础设施建设,促进中小企业发展,社会信用体系建设,统筹推进大数据工作以及负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作等职责。

将原区科技和信息化局所属区大数据事务中心、区中小企业服务中心整建制划入区经济和信息化局(区数据局)。

调整后,区经济和信息化局(区数据局)设置2个事业单位,核定事业编制共30名。

(二)人员构成情况

本部门共设4个内设机构,下设2个事业单位。行政编制15名,实际9人;事业编制30名,实际28人;离退休人员19人,其中:离休1人,行政退休10人,事业退休8人;其他人员2人,其中:社会化用工2人。

二、收入支出决算总体情况说明(金额到分,加千分号,百分数留一位小数,以下同)

2024年度收、总计2,593,902.70元,比上年增加2,593,902.70元,增长100%。

(一)收入决算说明

2024年度本年收入合计2,593,902.70元,比上年增加2,593,902.70元,增长100%,其中:财政拨款收入2,593,902.70元,占收入合计的100%;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入0元。

(二)支出决算说明

2024年度本年支出合计2,593,829.70元,比上年增加2,593,829.70元,增长100%,其中:基本支出976,917.7元,占支出合计的37.66%;项目支出1,616,911.48元,占支出合计的62.34%;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、总计2,593,902.70元,比上年增加2,593,902.70元,增长100%。主要原因:我单位为2024年新成立单位。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25,197,121.57元,主要用于以下方面(按大类):科学技术支出1,185,932.71元,占本年财政拨款支出4.70%;社会保障和就业支出442,209.36元,占本年财政拨款支出1.75%;资源勘探工业信息等支出23,568,979.50元,占本年财政拨款支出93.55%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”(类)2024年度决算1,085,932.71元,比2024年年初预算增加1,085,932.71元。其中:

“科学技术管理事务”(款)2024年度决算938,252.71元,比2024年年初预算增加938,252.71元,增长100%。主要原因:我单位因机构改革2024年成立,无2023年决算收支数据,无部分经信局本级2024年年初预算数据,科学技术管理事务指标是与区科委划分2024年区科学技术和信息化局指标后使用。

“技术研究与开发”(款)2024年度决算72,180.00元,比2024年年初预算增加72,180.00元,增长100%。主要原因:我单位因机构改革2024年成立,无2023年决算收支数据,无部分经信局本级2024年年初预算数据,技术研究与开发指标是与区科委划分2024年区科学技术和信息化局指标后使用。

“其他科学技术支出”(款)2024年度决算75,500.00元,比2024年年初预算增加75,500.00元,增长100%。主要原因:我单位因机构改革2024年成立,无2023年决算收支数据,无部分经信局本级2024年年初预算数据,其他科学技术支出指标是与区科委划分2024年区科学技术和信息化局指标后使用。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度决算38,665.00元,比2024年年初预算增加38,665.00元,增长100%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度决算38,665.00元,比2024年年初预算增加38,665.00元,增长100%。主要原因:我单位因机构改革2024年成立,无2023年决算收支数据,无部分经信局本级2024年年初预算数据,行政事业单位养老支出指标是与区科委划分2024年区科学技术和信息化局指标后使用。

3、“资源勘探工业信息等支出”(类)2024年度决算1,469,231.48元,比2024年年初预算增加1,469,231.48元,增长100%。其中:

“工业和信息产业监管”(款)2024年度决算1,325,731.48元,比2024年年初预算增加1,325,731.48元,增长100%。主要原因:我单位因机构改革2024年成立,无2023年决算收支数据,无部分经信局本级2024年年初预算数据,单位职责发生变化,申请预算项目数量增加。

“支持中小企业发展和管理支出”(款)2024年度决算143,500.00元,比2024年年初预算增加143,500.00元,增长100%。主要原因:我单位因机构改革2024年成立,无2023年决算收支数据,无部分经信局本级2024年年初预算数据,单位人员变动,指标变化。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出、一般公共预算项目支出情况说明

(一)2024年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出976,917.71元,比2024年年初预算0元增加976,917.71元,增长100%。其中:

1.工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出893143.52元,年初预算0元,增加893143.52元,主要原因:我单位为2024年新成立单位;

2.商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出53,466.30元,年初预算0元,增加53,466.30,主要原因:我单位为2024年新成立单位;

3.对个人和家庭补助支出:包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出34,552.00元,年初预算34,552.00元,增加34,552.00,主要原因:我单位为2024年新成立单位;

4.其他资本性支出:包括办公设备购置、专用设备购置等13,755.89元,年初预算0元,增加13,755.89,主要原因:我单位为2024年新成立单位,购置办公设备。

(二)2024年度本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0我单位无此项支出。

(三)2024年度本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0元,我单位无此项支出。

(四)2024年度本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出     1,616,911.48

1.工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元,年初预算0   

2.商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出1,616,911.48元,年初预算0元,增加1,616,911.48, 主要原因:我单位2024年申报支出项目共计1,616,911.48

3.对个人和家庭补助支出:包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元,年初预算0元

4.其他资本性支出:包括办公设备购置、专用设备购置等0元,年初预算0元。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

2024年使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计49,222.19元,比上年增加49,222.19元,增加原因:我单位为2024年新成立单位。

三、政府采购支出情况

2024年本部门政府采购支出总额10,255.00元,其中:政府采购货物支出10,255.00元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元。

授予中小企业合同金额10,255.00元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10,255.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、政府购买服务支出说明

2024年本部门政府购买服务支出总额0元,我单位无此项支出       

五、国有资产占用情况

2024年固定资产年末数总额13,755.89元,其中:房屋面积0平方米,0元;汽车0辆,0元;单价100万元以上的专用设备0台(套)。

六、行政事业性收费重点项目信息

本单位不涉及行政事业性收费相关事项

、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.资源勘探工业信息等支出:是指反映政府对资源勘探信息等事务支出,包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

第四部分2024年度部门绩效评价情况

三、项目支出绩效自评表

附件项目支出绩效自评表

2024-325001-北京市亚洲通:经济和信息化局(北京市亚洲通:数据局)决算公开报表